温州网讯 国企领导层从相关辅业企业退股、私设小金库得到清除、追缴土地出让金近4亿元……市审计局日前透露,针对温州市本级2007年度财政预算执行和其他财政收支审计查出的问题,去年下半年,各相关单位及时采取多种措施,积极进行整改,纠正违规金额使用,并从制度上规范财务行为。
去年,市审计局开展了温州市本级2007年度财政预算执行和其他财政收支的审计,共完成45个项目,查出违规金额1.8863亿元,管理不规范金额9.7531亿元、损失浪费金额214万元。经审计处理应上交财政8331万元,移送纪检监察和有关部门处理6件,核减投资额1.2505亿元。
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在对市本级11个行政事业单位的审计中,市审计局发现,部分单位将部分收入转移至下属单位或在关联的企事业单位列支费用,其中3个单位存在公款私存或私设小金库情况,一些单位部分专项资金管理不够完善等问题。目前,各有关单位已经按照审计意见逐个分析,制定整改方案,落实整改责任,确保每个问题得到有效整改。
针对审计调查发现的部分国有资产经营管理绩效欠佳问题,市有关部门进一步加强国有企业监管力度,规范企业财务管理。目前,投资存在损失风险的12家企业正在清算、核销。在审计发现某国有企业利用主辅业分离导致优质国有资产流失等问题后,市纪委、国资委等部门进一步规范国企改制行为,该企业领导层在辅业参股的,已经退股,8家参股、职工独资企业资本金正在清理。
针对土地出让金收缴不够理想问题,市国土资源局、市财政局等职能部门积极催收,已上缴土地出让金3.964亿元。此外,市财政部门还进一步完善修改《温州市地方政府性债务管理办法》,并建立偿债准备金专户。
记者 王丹容进入论坛讨论(温州话题)